芜湖市住房公积金管理中心以压实党风廉政责任为抓手,深化内部审计是“第一道防线”的理念,持续强化内部审计监督力度,促进内审工作取得积极成效。
一是以内部审计为“前哨站”,全面覆盖。通过制定审计稽核办法、年度审计稽核工作计划,促进了内部审计监督工作制度化、规范化建设。采取重点抽查方式,及时督促相关部门加强业务基础管理,发挥内审稽核在规范管理、防范风险、提升效能等方面的基础性和源头性作用。按照全年审计工作计划,对日常提取、贷款业务逐月按照一定比例进行抽查,截至11月末,共抽查业务档案7733份,其中,贷款业务1468份、支取业务6265份,出具内部审计报告6份,业务考核通报3份,提出意见建议15条。
二是以专项审计为“突破口”,重点监督。通过重点项目审计,着重关注管理工作是否规范、业务运行是否到位、资金使用是否高效,提出合理化建议或对策,推动重点项目按时按质完成。充分运用电子稽查报告,做好分析判断和数据筛查工作。今年已开展3次专项审计,查找问题7个,提出整改建议6个;电子稽查发现问题8个,均已整改落实。
三是以跟踪审计为“着力点”,常态化体检。坚持“刀刃向内”,在稽核内审工作机制中引入巡察监督元素,每年开展住房公积金系统从业人员及其配偶公积金使用情况全覆盖督查,一经发现异常或苗头性问题,及时提醒谈话,坚决杜绝违规违纪行为发生,时刻提醒工作人员要坚持严以用权、干净做事,在自我监督中不断淬炼能力本领。